📌Как в "1С:Бухгалтерии 8" сформировать ведомость на выплату аванса?
Расчет зарплаты за первую половину месяца (аванс) производится с помощью документа "Начисление зарплаты" (раздел Зарплата и кадры – Все начисления). Переключатель должен быть установлен в положение "Аванс". Кнопка "Заполнить" (см. картинку).
💡Выплата аванса производится с помощью документов "Ведомость в банк", "Ведомость в кассу" (раздел Зарплата и кадры – Ведомости в банк или Ведомости в кассу) (вид документа выбирается в зависимости от способа выплаты зарплаты). В указанных документах в разделе "Вид выплаты" переключатель должен быть установлен в положение "Аванс". Документы на выплату можно также создать из документа "Начисление зарплаты" по кнопке "Выплатить".
#полезное1С #1С #1сбухгалтерия #налоги #1сбухгалтериякурсы #1сбухгалтерия3 #бухгалтерия #бухгалтер #видео1с #бухучет #отчетность
Расчет зарплаты за первую половину месяца (аванс) производится с помощью документа "Начисление зарплаты" (раздел Зарплата и кадры – Все начисления). Переключатель должен быть установлен в положение "Аванс". Кнопка "Заполнить" (см. картинку).
💡Выплата аванса производится с помощью документов "Ведомость в банк", "Ведомость в кассу" (раздел Зарплата и кадры – Ведомости в банк или Ведомости в кассу) (вид документа выбирается в зависимости от способа выплаты зарплаты). В указанных документах в разделе "Вид выплаты" переключатель должен быть установлен в положение "Аванс". Документы на выплату можно также создать из документа "Начисление зарплаты" по кнопке "Выплатить".
#полезное1С #1С #1сбухгалтерия #налоги #1сбухгалтериякурсы #1сбухгалтерия3 #бухгалтерия #бухгалтер #видео1с #бухучет #отчетность
👍6❤1
📌Как в "1С:Бухгалтерии 8" (ред. 3.0) настроить способ оценки МПЗ по ФИФО?
Настроить способ оценки списания материально-производственных запасов (МПЗ) по методу ФИФО при их реализации или ином выбытии можно в регистре сведений "Учетная политика" (см. картинку):
1️⃣Раздел: Главное – Учетная политика.
2️⃣Выберите организацию (если в программе ведется учет по нескольким организациям) и период, с которого применяется учетная политика.
3️⃣Переключатель "Способ оценки МПЗ" установите в положение "По ФИФО". Выбранный способ оценки МПЗ будет применяться и в бухгалтерском, и в налоговом учете. Метод предполагает списание себестоимости МПЗ по стоимости партий в порядке "первый пришел – первый ушел".
4️⃣Кнопка "ОК".
#полезное1С #1С #1сбухгалтерия #налоги #1сбухгалтериякурсы #1сбухгалтерия3 #бухгалтерия #бухгалтер #видео1с #бухучет #отчетность
Настроить способ оценки списания материально-производственных запасов (МПЗ) по методу ФИФО при их реализации или ином выбытии можно в регистре сведений "Учетная политика" (см. картинку):
1️⃣Раздел: Главное – Учетная политика.
2️⃣Выберите организацию (если в программе ведется учет по нескольким организациям) и период, с которого применяется учетная политика.
3️⃣Переключатель "Способ оценки МПЗ" установите в положение "По ФИФО". Выбранный способ оценки МПЗ будет применяться и в бухгалтерском, и в налоговом учете. Метод предполагает списание себестоимости МПЗ по стоимости партий в порядке "первый пришел – первый ушел".
4️⃣Кнопка "ОК".
#полезное1С #1С #1сбухгалтерия #налоги #1сбухгалтериякурсы #1сбухгалтерия3 #бухгалтерия #бухгалтер #видео1с #бухучет #отчетность
❤4👍1
📌Как в "1С:Бухгалтерии 8" установить сроки оплаты покупателями для контроля задолженности?
Сроки оплаты покупателями для контроля дебиторской задолженности (в том числе просроченной) в программе настраиваются в целом по всем организациям, по которым ведется учет в информационной базе, и/или по конкретным договорам с покупателями.
✏Настройка сроков оплаты дебиторской задолженности по всем организациям.
Раздел: Администрирование – Параметры учета – Сроки оплаты покупателями (или раздел: Покупки – Сроки оплаты покупателями).
В поле "Срок оплаты долга покупателями" установите срок оплаты в календарных днях (см. картинку). Задолженность, не оплаченная в этот срок, считается просроченной, если другой срок оплаты не установлен в конкретном договоре или документе.
#полезное1С #1С #1сбухгалтерия #налоги #1сбухгалтериякурсы #1сбухгалтерия3 #бухгалтерия #бухгалтер #видео1с #бухучет #отчетность
Сроки оплаты покупателями для контроля дебиторской задолженности (в том числе просроченной) в программе настраиваются в целом по всем организациям, по которым ведется учет в информационной базе, и/или по конкретным договорам с покупателями.
✏Настройка сроков оплаты дебиторской задолженности по всем организациям.
Раздел: Администрирование – Параметры учета – Сроки оплаты покупателями (или раздел: Покупки – Сроки оплаты покупателями).
В поле "Срок оплаты долга покупателями" установите срок оплаты в календарных днях (см. картинку). Задолженность, не оплаченная в этот срок, считается просроченной, если другой срок оплаты не установлен в конкретном договоре или документе.
#полезное1С #1С #1сбухгалтерия #налоги #1сбухгалтериякурсы #1сбухгалтерия3 #бухгалтерия #бухгалтер #видео1с #бухучет #отчетность
❤3👍1
📌Как в "1С:Бухгалтерии 8" (ред. 3.0) настроить способ оценки запасов по средней себестоимости?
Способ оценки запасов при их выбытии настраивается в форме "Учетная политика" и соответствует способам из п. 36 ФСБУ 5/2019.
Способ "по средней себестоимости" предполагает расчет себестоимости единицы учета запасов путем деления общей себестоимости вида запасов на их количество, которые складываются из себестоимости и количества остатка на начало периода (месяц или другой, определенный организацией период) и поступивших запасов в течение данного периода (п. 39 ФСБУ 5/2019).
1️⃣Раздел: Главное – Учетная политика.
2️⃣Выберите организацию, если учет в информационной базе ведется по нескольким организациям.
3️⃣Переключатель "Способ оценки МПЗ" установите в положение "По средней". Выбранный способ оценки запасов при выбытии будет применяться и в бухгалтерском, и в налоговом учете.
4️⃣В поле "Применить с" укажите период (год), с которого применяются настройки учетной политики.
5️⃣Кнопка "ОК".
#полезное1С #1С #1сбухгалтерия #налоги #1сбухгалтериякурсы #1сбухгалтерия3 #бухгалтерия #бухгалтер #видео1с #бухучет #отчетность
Способ оценки запасов при их выбытии настраивается в форме "Учетная политика" и соответствует способам из п. 36 ФСБУ 5/2019.
Способ "по средней себестоимости" предполагает расчет себестоимости единицы учета запасов путем деления общей себестоимости вида запасов на их количество, которые складываются из себестоимости и количества остатка на начало периода (месяц или другой, определенный организацией период) и поступивших запасов в течение данного периода (п. 39 ФСБУ 5/2019).
1️⃣Раздел: Главное – Учетная политика.
2️⃣Выберите организацию, если учет в информационной базе ведется по нескольким организациям.
3️⃣Переключатель "Способ оценки МПЗ" установите в положение "По средней". Выбранный способ оценки запасов при выбытии будет применяться и в бухгалтерском, и в налоговом учете.
4️⃣В поле "Применить с" укажите период (год), с которого применяются настройки учетной политики.
5️⃣Кнопка "ОК".
#полезное1С #1С #1сбухгалтерия #налоги #1сбухгалтериякурсы #1сбухгалтерия3 #бухгалтерия #бухгалтер #видео1с #бухучет #отчетность
❤2👍1
Оборотная_ведомость_по_счетам_60_и_62_с_примерами_и_видео.pdf
151.2 KB
Чек лист "Оборотная ведомость по счетам 60 и 62 с примерами и видео" Ставьте ❤️ и делитесь с коллегами #полезное1С #1С #1сбухгалтерия #налоги #1сбухгалтериякурсы #1сбухгалтерия3 #бухгалтерия #бухгалтер #видео1с #обучениебухгалтеров #бухучет
❤9👍2
📌Как в "1С:ЗУП 8" (ред. 3) рассчитать компенсацию за задержку выплаты отпускных?
✏Согласно ст. 236 ТК РФ, работодатель обязан выплатить компенсацию за задержку зарплаты в размере не ниже 1/150 действующей ключевой ставки ЦБ РФ от сумм, которые не были выплачены в срок (за каждый день задержки), со следующего дня после установленного срока выплаты по день фактического расчета включительно.
💡Сумма компенсации за задержку зарплаты в программе рассчитывается с помощью документа Компенсация за задержку выплаты заработной платы (раздел Зарплата – Компенсация за задержку зарплаты или раздел Выплаты – Компенсация за задержку зарплаты). По кнопке Подбор в табличной части укажите сотрудника. Укажите планируемую дату выплаты. Далее необходимо редактировать данные для расчета компенсации.
Нажмите на кнопку Изменить.
Нажмите на кнопку Показать подробности.
В колонке Документ-основание выберите документ начисления отпуска, который не выплатили.
В колонке Зарплата укажите сумму невыплаченных отпускных.
В колонках С и По укажите период задержки.
В колонке Компенсация сумма будет рассчитана автоматически.
#полезное1С #1С #1сбухгалтерия #налоги #1сбухгалтериякурсы #1сбухгалтерия3 #бухгалтерия #бухгалтер #видео1с #бухучет #отчетность #зуп
✏Согласно ст. 236 ТК РФ, работодатель обязан выплатить компенсацию за задержку зарплаты в размере не ниже 1/150 действующей ключевой ставки ЦБ РФ от сумм, которые не были выплачены в срок (за каждый день задержки), со следующего дня после установленного срока выплаты по день фактического расчета включительно.
💡Сумма компенсации за задержку зарплаты в программе рассчитывается с помощью документа Компенсация за задержку выплаты заработной платы (раздел Зарплата – Компенсация за задержку зарплаты или раздел Выплаты – Компенсация за задержку зарплаты). По кнопке Подбор в табличной части укажите сотрудника. Укажите планируемую дату выплаты. Далее необходимо редактировать данные для расчета компенсации.
Нажмите на кнопку Изменить.
Нажмите на кнопку Показать подробности.
В колонке Документ-основание выберите документ начисления отпуска, который не выплатили.
В колонке Зарплата укажите сумму невыплаченных отпускных.
В колонках С и По укажите период задержки.
В колонке Компенсация сумма будет рассчитана автоматически.
#полезное1С #1С #1сбухгалтерия #налоги #1сбухгалтериякурсы #1сбухгалтерия3 #бухгалтерия #бухгалтер #видео1с #бухучет #отчетность #зуп
👍3❤2
Оборотная_ведомость_по_счету_68_с_примерами.pdf
130.9 KB
Чек лист "Оборотная ведомость по счету 68 с примерами" Ставьте ❤️ и делитесь с коллегами #полезное1С #1С #1сбухгалтерия #налоги #1сбухгалтериякурсы #1сбухгалтерия3 #бухгалтерия #бухгалтер #видео1с #обучениебухгалтеров #бухучет
❤12
📌Где в "1С:Бухгалтерии 8" (ред. 3.0) выбрать код ОКВЭД?
Указать для организации код ОКВЭД (Общероссийский классификатор видов экономической деятельности) можно в карточке организации (справочник "Организации").
1️⃣Раздел: Главное – Организации.
2️⃣Выберите организацию в списке и откройте соответствующий ей элемент справочника (карточку организации).
3️⃣Раскройте блок "Коды статистики" и в поле "ОКВЭД ред. 2" выберите необходимый код ОКВЭД. Для организаций, созданных до 11.07.2016, допускается оставлять два кода – ОКВЭД (старый) и ОКВЭД (новый).
4️⃣Кнопка "Записать и закрыть".
#полезное1С #1С #1сбухгалтерия #налоги #1сбухгалтериякурсы #1сбухгалтерия3 #бухгалтерия #бухгалтер #видео1с #бухучет #отчетность
Указать для организации код ОКВЭД (Общероссийский классификатор видов экономической деятельности) можно в карточке организации (справочник "Организации").
1️⃣Раздел: Главное – Организации.
2️⃣Выберите организацию в списке и откройте соответствующий ей элемент справочника (карточку организации).
3️⃣Раскройте блок "Коды статистики" и в поле "ОКВЭД ред. 2" выберите необходимый код ОКВЭД. Для организаций, созданных до 11.07.2016, допускается оставлять два кода – ОКВЭД (старый) и ОКВЭД (новый).
4️⃣Кнопка "Записать и закрыть".
#полезное1С #1С #1сбухгалтерия #налоги #1сбухгалтериякурсы #1сбухгалтерия3 #бухгалтерия #бухгалтер #видео1с #бухучет #отчетность
❤3👍1