📌Как в "1С:Бухгалтерии 8" (ред. 3.0) распечатать реквизиты организации?
Раздел: Главное – Организации (см. картинку).
1️⃣Выделите в списке или откройте карточку организации.
2️⃣Нажмите кнопку "Реквизиты" и сформируйте печатную форму реквизитов организации. По кнопке настройки можно выбрать какие реквизиты показывать и поменять их расположение.
3️⃣Печатную форму реквизитов организации можно:
отправить на печать (кнопка "Печать"), указав количество копий документа;
отредактировать;
сохранить файл с реквизитами в одном или нескольких из предусмотренных форматов с возможностями упаковать файл в архив и транслитерировать имена файлов (заменить кириллицу на латиницу) (кнопка "Сохранить");
отправить файл с реквизитами по электронной почте в одном или нескольких из предусмотренных форматов (кнопка "Отправить по почте" ).
#полезное1С #1С #1сбухгалтерия #налоги #1сбухгалтериякурсы #1сбухгалтерия3 #бухгалтерия #бухгалтер #видео1с #бухучет #отчетность
Раздел: Главное – Организации (см. картинку).
1️⃣Выделите в списке или откройте карточку организации.
2️⃣Нажмите кнопку "Реквизиты" и сформируйте печатную форму реквизитов организации. По кнопке настройки можно выбрать какие реквизиты показывать и поменять их расположение.
3️⃣Печатную форму реквизитов организации можно:
отправить на печать (кнопка "Печать"), указав количество копий документа;
отредактировать;
сохранить файл с реквизитами в одном или нескольких из предусмотренных форматов с возможностями упаковать файл в архив и транслитерировать имена файлов (заменить кириллицу на латиницу) (кнопка "Сохранить");
отправить файл с реквизитами по электронной почте в одном или нескольких из предусмотренных форматов (кнопка "Отправить по почте" ).
#полезное1С #1С #1сбухгалтерия #налоги #1сбухгалтериякурсы #1сбухгалтерия3 #бухгалтерия #бухгалтер #видео1с #бухучет #отчетность
❤5👍1
📌Как в "1С:Бухгалтерии 8" (ред. 3.0) узнать себестоимость готовой продукции?
Для того чтобы узнать себестоимость готовой продукции, можно сформировать отчет в закрытии месяца:
✏Для этого переходим в раздел Операции – Закрытие месяца. Нажимаем на кнопку Справки-расчеты. В перечне отчетов выбираем отчет "Калькуляция себестоимости".
При необходимости в отчете можно поменять период и сделать другие настройки.
#полезное1С #1С #1сбухгалтерия #налоги #1сбухгалтериякурсы #1сбухгалтерия3 #бухгалтерия #бухгалтер #видео1с #бухучет #отчетность
Для того чтобы узнать себестоимость готовой продукции, можно сформировать отчет в закрытии месяца:
✏Для этого переходим в раздел Операции – Закрытие месяца. Нажимаем на кнопку Справки-расчеты. В перечне отчетов выбираем отчет "Калькуляция себестоимости".
При необходимости в отчете можно поменять период и сделать другие настройки.
#полезное1С #1С #1сбухгалтерия #налоги #1сбухгалтериякурсы #1сбухгалтерия3 #бухгалтерия #бухгалтер #видео1с #бухучет #отчетность
❤2👍1
📌Как в "1С:ЗУП 8" (ред. 3) продлить действующий ГПХ с физлицом?
Продлить действующий договор ГПХ можно, изменив дату окончания договора. Для этого необходимо ввести документ-исправление из исходного документа, с помощью которого ранее был зарегистрирован договор по ссылке "Исправить". В программе сохранится и первоначальный вариант договора ГПХ, и исправленный (см. картинку).
Обратите внимание, если меняются только данные об окончании договора, то в дальнейшем в документе "Сведения о трудовой деятельности, ЕФС-1 подраздел 1.1" будет формироваться только мероприятие об окончании действия договора. Если же были изменения даты начала договора, кода ОКЗ, то в дальнейшем автоматически будет сформировано мероприятие по отмене ранее переданных сведений и формирование нового мероприятия с измененными данными.
#полезное1С #1С #1сбухгалтерия #налоги #1сбухгалтериякурсы #1сбухгалтерия3 #бухгалтерия #бухгалтер #видео1с #бухучет #отчетность #зуп
Продлить действующий договор ГПХ можно, изменив дату окончания договора. Для этого необходимо ввести документ-исправление из исходного документа, с помощью которого ранее был зарегистрирован договор по ссылке "Исправить". В программе сохранится и первоначальный вариант договора ГПХ, и исправленный (см. картинку).
Обратите внимание, если меняются только данные об окончании договора, то в дальнейшем в документе "Сведения о трудовой деятельности, ЕФС-1 подраздел 1.1" будет формироваться только мероприятие об окончании действия договора. Если же были изменения даты начала договора, кода ОКЗ, то в дальнейшем автоматически будет сформировано мероприятие по отмене ранее переданных сведений и формирование нового мероприятия с измененными данными.
#полезное1С #1С #1сбухгалтерия #налоги #1сбухгалтериякурсы #1сбухгалтерия3 #бухгалтерия #бухгалтер #видео1с #бухучет #отчетность #зуп
👍3❤1
Поступление_и_списание_материалов_в_1С.pdf
607.3 KB
Чек лист "Поступление и списание материалов в 1С Бухгалтерия 8" Ставьте ❤️ и делитесь с коллегами #полезное1С #1С #1сбухгалтерия #налоги #1сбухгалтериякурсы #1сбухгалтерия3 #бухгалтерия #бухгалтер #видео1с #обучениебухгалтеров #бухучет
❤12
📌Где ввести данные о доходах сотрудника с предыдущего места работы в "1С:Бухгалтерии 8" (ред. 3.0)?
Ввод данных о доходах сотрудника с предыдущего места работы осуществляется в формах "Доходы с предыдущего места работы" и "Вычеты с предыдущего места работы".
1️⃣В форме элемента справочника "Сотрудники" (раздел Зарплата и кадры - Сотрудники) из раздела "Налоги и доходы" перейдите по ссылке в форму "Налог на доходы".
2️⃣По ссылкам "Доходы с предыдущего места работы" и "Вычеты с предыдущего места работы" открываются соответствующие формы, в которые необходимо ввести необходимые сведения.
3️⃣В поле "Год" укажите год регистрации доходов сотрудника, облагаемых по ставке 13 %.
4️⃣В табличной части формы "Доходы с предыдущего места работы" в колонках "Месяц" и "Доход" укажите в разрезе месяцев налогового периода доход с предыдущего места работы, облагаемый по ставке 13 % за вычетом необлагаемой части дохода.
5️⃣В табличной части формы "Вычеты с предыдущего места работы" по кнопке "Добавить" заполните код частично или полностью облагаемого дохода и сумму вычета.
6️⃣Кнопка "Записать и закрыть".
#полезное1С #1С #1сбухгалтерия #налоги #1сбухгалтериякурсы #1сбухгалтерия3 #бухгалтерия #бухгалтер #видео1с #бухучет #отчетность
Ввод данных о доходах сотрудника с предыдущего места работы осуществляется в формах "Доходы с предыдущего места работы" и "Вычеты с предыдущего места работы".
1️⃣В форме элемента справочника "Сотрудники" (раздел Зарплата и кадры - Сотрудники) из раздела "Налоги и доходы" перейдите по ссылке в форму "Налог на доходы".
2️⃣По ссылкам "Доходы с предыдущего места работы" и "Вычеты с предыдущего места работы" открываются соответствующие формы, в которые необходимо ввести необходимые сведения.
3️⃣В поле "Год" укажите год регистрации доходов сотрудника, облагаемых по ставке 13 %.
4️⃣В табличной части формы "Доходы с предыдущего места работы" в колонках "Месяц" и "Доход" укажите в разрезе месяцев налогового периода доход с предыдущего места работы, облагаемый по ставке 13 % за вычетом необлагаемой части дохода.
5️⃣В табличной части формы "Вычеты с предыдущего места работы" по кнопке "Добавить" заполните код частично или полностью облагаемого дохода и сумму вычета.
6️⃣Кнопка "Записать и закрыть".
#полезное1С #1С #1сбухгалтерия #налоги #1сбухгалтериякурсы #1сбухгалтерия3 #бухгалтерия #бухгалтер #видео1с #бухучет #отчетность
❤6👍4
📌Где в 1С бухгалтерии 8" (ред. 3.0) установить основной договор с контрагентом для автоматической подстановки его в документы?
Для автоматической подстановки в документы определенного договора с контрагентом (если договоров с контрагентом несколько), установите для него признак "Использовать как основной" (см. картинку).
1️⃣В справочнике "Контрагенты" откройте сведения о контрагенте и перейдите по ссылке "Договоры".
2️⃣Выделите курсором необходимый договор и нажмите кнопку "Использовать как основной". В списке договоров у него появится флажок в самой левой колонке. В дальнейшем во всех документах при выборе контрагента по умолчанию в соответствующем поле будет устанавливаться основной договор с этим контрагентом (выбранный по умолчанию договор можно заменить на любой другой договор с контрагентом).
3️⃣Чтобы выбрать в качестве основного договора другой договор, нужно выполнить те же самые действия в отношении любого другого договора с контрагентом.
4️⃣Отметить договор в качестве основного договора можно также непосредственно в документе аналогичным образом (при открытии справочника "Договоры" в соответствующем поле документа).
5️⃣Обратите внимание, что у всех договоров есть поле "вид договора" (с покупателем, с поставщиком, прочее и др.). Выбранный в качестве основного договор будет отображаться только в документах программы, соответствующих виду этого договора.
#полезное1С #1С #1сбухгалтерия #налоги #1сбухгалтериякурсы #1сбухгалтерия3 #бухгалтерия #бухгалтер #видео1с #бухучет #отчетность
Для автоматической подстановки в документы определенного договора с контрагентом (если договоров с контрагентом несколько), установите для него признак "Использовать как основной" (см. картинку).
1️⃣В справочнике "Контрагенты" откройте сведения о контрагенте и перейдите по ссылке "Договоры".
2️⃣Выделите курсором необходимый договор и нажмите кнопку "Использовать как основной". В списке договоров у него появится флажок в самой левой колонке. В дальнейшем во всех документах при выборе контрагента по умолчанию в соответствующем поле будет устанавливаться основной договор с этим контрагентом (выбранный по умолчанию договор можно заменить на любой другой договор с контрагентом).
3️⃣Чтобы выбрать в качестве основного договора другой договор, нужно выполнить те же самые действия в отношении любого другого договора с контрагентом.
4️⃣Отметить договор в качестве основного договора можно также непосредственно в документе аналогичным образом (при открытии справочника "Договоры" в соответствующем поле документа).
5️⃣Обратите внимание, что у всех договоров есть поле "вид договора" (с покупателем, с поставщиком, прочее и др.). Выбранный в качестве основного договор будет отображаться только в документах программы, соответствующих виду этого договора.
#полезное1С #1С #1сбухгалтерия #налоги #1сбухгалтериякурсы #1сбухгалтерия3 #бухгалтерия #бухгалтер #видео1с #бухучет #отчетность
👍4❤2
📌Как в "1С:Бухгалтерии 8" (ред. 3.0) включить возможность отгрузки без перехода права собственности?
Для отгрузки товаров без перехода права собственности используется документ "Реализация (акт, накладная)" с видом операции "Отгрузка без перехода права собственности".
Включение доступности и возможности выбора этого вида операции выполняется в форме "Функциональность":
💡Раздел: Главное – Функциональность.
На закладке "Торговля" проверьте, что установлен флажок "Отгрузка без перехода права собственности".
#полезное1С #1С #1сбухгалтерия #налоги #1сбухгалтериякурсы #1сбухгалтерия3 #бухгалтерия #бухгалтер #видео1с #бухучет #отчетность
Для отгрузки товаров без перехода права собственности используется документ "Реализация (акт, накладная)" с видом операции "Отгрузка без перехода права собственности".
Включение доступности и возможности выбора этого вида операции выполняется в форме "Функциональность":
💡Раздел: Главное – Функциональность.
На закладке "Торговля" проверьте, что установлен флажок "Отгрузка без перехода права собственности".
#полезное1С #1С #1сбухгалтерия #налоги #1сбухгалтериякурсы #1сбухгалтерия3 #бухгалтерия #бухгалтер #видео1с #бухучет #отчетность
❤3👍1
📌Как в "1С:Бухгалтерии 8" (ред. 3.0) установить рабочую дату для автоматической подстановки в документы?
При создании новых документов дата создания всегда совпадает с рабочей датой программы. Дату в документе можно изменить и записать, провести документ с измененной датой. Рабочая дата, как правило, совпадает с текущей датой компьютера.
Если вводится большое количество документов с датой, отличной от текущей, то на период такой работы удобно в качестве рабочей даты программы установить произвольную дату:
✏Раздел: Главное - Настройки – Персональные настройки.
В открывшейся форме установите переключатель "Рабочая дата" в положение:
"Другая дата" – если необходимо установить произвольную дату, отличную от текущей даты компьютера (все документы будут создаваться на указанную произвольную дату).
"Текущая дата компьютера" – если необходимо вернуть текущую дату компьютера для автоматической подстановки в новые документы (все документы будут создаваться на текущую дату компьютера).
Кнопка "Записать и закрыть".
#полезное1С #1С #1сбухгалтерия #налоги #1сбухгалтериякурсы #1сбухгалтерия3 #бухгалтерия #бухгалтер #видео1с #бухучет #отчетность
При создании новых документов дата создания всегда совпадает с рабочей датой программы. Дату в документе можно изменить и записать, провести документ с измененной датой. Рабочая дата, как правило, совпадает с текущей датой компьютера.
Если вводится большое количество документов с датой, отличной от текущей, то на период такой работы удобно в качестве рабочей даты программы установить произвольную дату:
✏Раздел: Главное - Настройки – Персональные настройки.
В открывшейся форме установите переключатель "Рабочая дата" в положение:
"Другая дата" – если необходимо установить произвольную дату, отличную от текущей даты компьютера (все документы будут создаваться на указанную произвольную дату).
"Текущая дата компьютера" – если необходимо вернуть текущую дату компьютера для автоматической подстановки в новые документы (все документы будут создаваться на текущую дату компьютера).
Кнопка "Записать и закрыть".
#полезное1С #1С #1сбухгалтерия #налоги #1сбухгалтериякурсы #1сбухгалтерия3 #бухгалтерия #бухгалтер #видео1с #бухучет #отчетность
👍5❤4
📌Как в "1С:ЗУП 8" (ред. 3) отсортировать сотрудников по договору ГПХ?
Чтобы в справочнике Сотрудники отсортировать тех, с кем заключен договор ГПХ, нужно настроить отбор списка. Для этого нажмите на кнопку меню Еще – Настроить список. На закладке Отбор добавьте условие Договорник, Вид сравнения – Равно, Значение – Да. Кнопка Завершить редактирование (см. картинку).
#полезное1С #1С #1сбухгалтерия #налоги #1сбухгалтериякурсы #1сбухгалтерия3 #бухгалтерия #бухгалтер #видео1с #бухучет #отчетность
Чтобы в справочнике Сотрудники отсортировать тех, с кем заключен договор ГПХ, нужно настроить отбор списка. Для этого нажмите на кнопку меню Еще – Настроить список. На закладке Отбор добавьте условие Договорник, Вид сравнения – Равно, Значение – Да. Кнопка Завершить редактирование (см. картинку).
#полезное1С #1С #1сбухгалтерия #налоги #1сбухгалтериякурсы #1сбухгалтерия3 #бухгалтерия #бухгалтер #видео1с #бухучет #отчетность
👍3❤1
📌Как в "1С:Бухгалтерии 8" настроить расчет авансовых платежей по налогу на имущество?
Авансовые платежи по налогу на имущество уплачиваются плательщиками налога, если законом соответствующего субъекта РФ не предусмотрено иное (п. 2 ст. 383 НК РФ).
✏В общем случае в программе расчет и начисление:
налога на имущество выполняется одноименной регламентной операцией в составе обработки "Закрытие месяца" в декабре отчетного года;
авансовых платежей по налогу на имущество выполняется в составе обработки "Закрытие месяца" в последнем месяце каждого квартала.
💡Если в регионе законом субъекта РФ не отменены авансовые платежи по налогу на имущество, то для их расчета и начисления необходимо выполнить соответствующие настройки (см. картинку).
Раздел Главное - Налоги и отчеты - Налог на имущество.
Перейдите по ссылке "Уплата авансовых платежей".
В поле "по состоянию на" выберите год уплаты авансовых платежей.
В форме "Налог на имущество: уплата авансов" установите флажок "Уплачиваются авансы" (см. картинку).
Закройте форму по кнопке "Закрыть" (в верхнем правом углу).
#полезное1С #1С #1сбухгалтерия #налоги #1сбухгалтериякурсы #1сбухгалтерия3 #бухгалтерия #бухгалтер #видео1с #бухучет #отчетность
Авансовые платежи по налогу на имущество уплачиваются плательщиками налога, если законом соответствующего субъекта РФ не предусмотрено иное (п. 2 ст. 383 НК РФ).
✏В общем случае в программе расчет и начисление:
налога на имущество выполняется одноименной регламентной операцией в составе обработки "Закрытие месяца" в декабре отчетного года;
авансовых платежей по налогу на имущество выполняется в составе обработки "Закрытие месяца" в последнем месяце каждого квартала.
💡Если в регионе законом субъекта РФ не отменены авансовые платежи по налогу на имущество, то для их расчета и начисления необходимо выполнить соответствующие настройки (см. картинку).
Раздел Главное - Налоги и отчеты - Налог на имущество.
Перейдите по ссылке "Уплата авансовых платежей".
В поле "по состоянию на" выберите год уплаты авансовых платежей.
В форме "Налог на имущество: уплата авансов" установите флажок "Уплачиваются авансы" (см. картинку).
Закройте форму по кнопке "Закрыть" (в верхнем правом углу).
#полезное1С #1С #1сбухгалтерия #налоги #1сбухгалтериякурсы #1сбухгалтерия3 #бухгалтерия #бухгалтер #видео1с #бухучет #отчетность
❤3👍2
Поступление_и_реализация_товаров_в_1С.pdf
367.2 KB
Чек лист "Поступление и реализация товаров в 1С Бухгалтерия 8" Ставьте ❤️ и делитесь с коллегами #полезное1С #1С #1сбухгалтерия #налоги #1сбухгалтериякурсы #1сбухгалтерия3 #бухгалтерия #бухгалтер #видео1с #обучениебухгалтеров #бухучет
❤5
📌Как поменять военкомат у сотрудника в "1С:ЗУП 8" (ред. 3)?
Данные по воинскому учету для сотрудника заполняются в его карточке (раздел Кадры – Сотрудники) по ссылке "Воинский учет". В разделе "Общий воинский учет" укажите новый военкомат, в котором сотрудник теперь стоит на учете (предварительно создайте новый элемент военкомата в одноименном справочнике) и в поле Сведения действуют с укажите дату. Кнопка "ОК". Историю изменений воинского учета можно посмотреть по соответствующей ссылке (см. картинку).
#полезное1С #1С #1сбухгалтерия #налоги #1сбухгалтериякурсы #1сбухгалтерия3 #бухгалтерия #бухгалтер #видео1с #бухучет #отчетность #зуп
Данные по воинскому учету для сотрудника заполняются в его карточке (раздел Кадры – Сотрудники) по ссылке "Воинский учет". В разделе "Общий воинский учет" укажите новый военкомат, в котором сотрудник теперь стоит на учете (предварительно создайте новый элемент военкомата в одноименном справочнике) и в поле Сведения действуют с укажите дату. Кнопка "ОК". Историю изменений воинского учета можно посмотреть по соответствующей ссылке (см. картинку).
#полезное1С #1С #1сбухгалтерия #налоги #1сбухгалтериякурсы #1сбухгалтерия3 #бухгалтерия #бухгалтер #видео1с #бухучет #отчетность #зуп
❤2👍1
📌Как в "1С:Бухгалтерии 8" сформировать ведомость на выплату аванса?
Расчет зарплаты за первую половину месяца (аванс) производится с помощью документа "Начисление зарплаты" (раздел Зарплата и кадры – Все начисления). Переключатель должен быть установлен в положение "Аванс". Кнопка "Заполнить" (см. картинку).
💡Выплата аванса производится с помощью документов "Ведомость в банк", "Ведомость в кассу" (раздел Зарплата и кадры – Ведомости в банк или Ведомости в кассу) (вид документа выбирается в зависимости от способа выплаты зарплаты). В указанных документах в разделе "Вид выплаты" переключатель должен быть установлен в положение "Аванс". Документы на выплату можно также создать из документа "Начисление зарплаты" по кнопке "Выплатить".
#полезное1С #1С #1сбухгалтерия #налоги #1сбухгалтериякурсы #1сбухгалтерия3 #бухгалтерия #бухгалтер #видео1с #бухучет #отчетность
Расчет зарплаты за первую половину месяца (аванс) производится с помощью документа "Начисление зарплаты" (раздел Зарплата и кадры – Все начисления). Переключатель должен быть установлен в положение "Аванс". Кнопка "Заполнить" (см. картинку).
💡Выплата аванса производится с помощью документов "Ведомость в банк", "Ведомость в кассу" (раздел Зарплата и кадры – Ведомости в банк или Ведомости в кассу) (вид документа выбирается в зависимости от способа выплаты зарплаты). В указанных документах в разделе "Вид выплаты" переключатель должен быть установлен в положение "Аванс". Документы на выплату можно также создать из документа "Начисление зарплаты" по кнопке "Выплатить".
#полезное1С #1С #1сбухгалтерия #налоги #1сбухгалтериякурсы #1сбухгалтерия3 #бухгалтерия #бухгалтер #видео1с #бухучет #отчетность
👍6❤1
📌Как в "1С:Бухгалтерии 8" (ред. 3.0) настроить способ оценки МПЗ по ФИФО?
Настроить способ оценки списания материально-производственных запасов (МПЗ) по методу ФИФО при их реализации или ином выбытии можно в регистре сведений "Учетная политика" (см. картинку):
1️⃣Раздел: Главное – Учетная политика.
2️⃣Выберите организацию (если в программе ведется учет по нескольким организациям) и период, с которого применяется учетная политика.
3️⃣Переключатель "Способ оценки МПЗ" установите в положение "По ФИФО". Выбранный способ оценки МПЗ будет применяться и в бухгалтерском, и в налоговом учете. Метод предполагает списание себестоимости МПЗ по стоимости партий в порядке "первый пришел – первый ушел".
4️⃣Кнопка "ОК".
#полезное1С #1С #1сбухгалтерия #налоги #1сбухгалтериякурсы #1сбухгалтерия3 #бухгалтерия #бухгалтер #видео1с #бухучет #отчетность
Настроить способ оценки списания материально-производственных запасов (МПЗ) по методу ФИФО при их реализации или ином выбытии можно в регистре сведений "Учетная политика" (см. картинку):
1️⃣Раздел: Главное – Учетная политика.
2️⃣Выберите организацию (если в программе ведется учет по нескольким организациям) и период, с которого применяется учетная политика.
3️⃣Переключатель "Способ оценки МПЗ" установите в положение "По ФИФО". Выбранный способ оценки МПЗ будет применяться и в бухгалтерском, и в налоговом учете. Метод предполагает списание себестоимости МПЗ по стоимости партий в порядке "первый пришел – первый ушел".
4️⃣Кнопка "ОК".
#полезное1С #1С #1сбухгалтерия #налоги #1сбухгалтериякурсы #1сбухгалтерия3 #бухгалтерия #бухгалтер #видео1с #бухучет #отчетность
❤4👍1
📌Как в "1С:Бухгалтерии 8" установить сроки оплаты покупателями для контроля задолженности?
Сроки оплаты покупателями для контроля дебиторской задолженности (в том числе просроченной) в программе настраиваются в целом по всем организациям, по которым ведется учет в информационной базе, и/или по конкретным договорам с покупателями.
✏Настройка сроков оплаты дебиторской задолженности по всем организациям.
Раздел: Администрирование – Параметры учета – Сроки оплаты покупателями (или раздел: Покупки – Сроки оплаты покупателями).
В поле "Срок оплаты долга покупателями" установите срок оплаты в календарных днях (см. картинку). Задолженность, не оплаченная в этот срок, считается просроченной, если другой срок оплаты не установлен в конкретном договоре или документе.
#полезное1С #1С #1сбухгалтерия #налоги #1сбухгалтериякурсы #1сбухгалтерия3 #бухгалтерия #бухгалтер #видео1с #бухучет #отчетность
Сроки оплаты покупателями для контроля дебиторской задолженности (в том числе просроченной) в программе настраиваются в целом по всем организациям, по которым ведется учет в информационной базе, и/или по конкретным договорам с покупателями.
✏Настройка сроков оплаты дебиторской задолженности по всем организациям.
Раздел: Администрирование – Параметры учета – Сроки оплаты покупателями (или раздел: Покупки – Сроки оплаты покупателями).
В поле "Срок оплаты долга покупателями" установите срок оплаты в календарных днях (см. картинку). Задолженность, не оплаченная в этот срок, считается просроченной, если другой срок оплаты не установлен в конкретном договоре или документе.
#полезное1С #1С #1сбухгалтерия #налоги #1сбухгалтериякурсы #1сбухгалтерия3 #бухгалтерия #бухгалтер #видео1с #бухучет #отчетность
❤3👍1
📌Как в "1С:Бухгалтерии 8" (ред. 3.0) настроить способ оценки запасов по средней себестоимости?
Способ оценки запасов при их выбытии настраивается в форме "Учетная политика" и соответствует способам из п. 36 ФСБУ 5/2019.
Способ "по средней себестоимости" предполагает расчет себестоимости единицы учета запасов путем деления общей себестоимости вида запасов на их количество, которые складываются из себестоимости и количества остатка на начало периода (месяц или другой, определенный организацией период) и поступивших запасов в течение данного периода (п. 39 ФСБУ 5/2019).
1️⃣Раздел: Главное – Учетная политика.
2️⃣Выберите организацию, если учет в информационной базе ведется по нескольким организациям.
3️⃣Переключатель "Способ оценки МПЗ" установите в положение "По средней". Выбранный способ оценки запасов при выбытии будет применяться и в бухгалтерском, и в налоговом учете.
4️⃣В поле "Применить с" укажите период (год), с которого применяются настройки учетной политики.
5️⃣Кнопка "ОК".
#полезное1С #1С #1сбухгалтерия #налоги #1сбухгалтериякурсы #1сбухгалтерия3 #бухгалтерия #бухгалтер #видео1с #бухучет #отчетность
Способ оценки запасов при их выбытии настраивается в форме "Учетная политика" и соответствует способам из п. 36 ФСБУ 5/2019.
Способ "по средней себестоимости" предполагает расчет себестоимости единицы учета запасов путем деления общей себестоимости вида запасов на их количество, которые складываются из себестоимости и количества остатка на начало периода (месяц или другой, определенный организацией период) и поступивших запасов в течение данного периода (п. 39 ФСБУ 5/2019).
1️⃣Раздел: Главное – Учетная политика.
2️⃣Выберите организацию, если учет в информационной базе ведется по нескольким организациям.
3️⃣Переключатель "Способ оценки МПЗ" установите в положение "По средней". Выбранный способ оценки запасов при выбытии будет применяться и в бухгалтерском, и в налоговом учете.
4️⃣В поле "Применить с" укажите период (год), с которого применяются настройки учетной политики.
5️⃣Кнопка "ОК".
#полезное1С #1С #1сбухгалтерия #налоги #1сбухгалтериякурсы #1сбухгалтерия3 #бухгалтерия #бухгалтер #видео1с #бухучет #отчетность
❤2👍1
Оборотная_ведомость_по_счетам_60_и_62_с_примерами_и_видео.pdf
151.2 KB
Чек лист "Оборотная ведомость по счетам 60 и 62 с примерами и видео" Ставьте ❤️ и делитесь с коллегами #полезное1С #1С #1сбухгалтерия #налоги #1сбухгалтериякурсы #1сбухгалтерия3 #бухгалтерия #бухгалтер #видео1с #обучениебухгалтеров #бухучет
❤9👍2
📌Как в "1С:ЗУП 8" (ред. 3) рассчитать компенсацию за задержку выплаты отпускных?
✏Согласно ст. 236 ТК РФ, работодатель обязан выплатить компенсацию за задержку зарплаты в размере не ниже 1/150 действующей ключевой ставки ЦБ РФ от сумм, которые не были выплачены в срок (за каждый день задержки), со следующего дня после установленного срока выплаты по день фактического расчета включительно.
💡Сумма компенсации за задержку зарплаты в программе рассчитывается с помощью документа Компенсация за задержку выплаты заработной платы (раздел Зарплата – Компенсация за задержку зарплаты или раздел Выплаты – Компенсация за задержку зарплаты). По кнопке Подбор в табличной части укажите сотрудника. Укажите планируемую дату выплаты. Далее необходимо редактировать данные для расчета компенсации.
Нажмите на кнопку Изменить.
Нажмите на кнопку Показать подробности.
В колонке Документ-основание выберите документ начисления отпуска, который не выплатили.
В колонке Зарплата укажите сумму невыплаченных отпускных.
В колонках С и По укажите период задержки.
В колонке Компенсация сумма будет рассчитана автоматически.
#полезное1С #1С #1сбухгалтерия #налоги #1сбухгалтериякурсы #1сбухгалтерия3 #бухгалтерия #бухгалтер #видео1с #бухучет #отчетность #зуп
✏Согласно ст. 236 ТК РФ, работодатель обязан выплатить компенсацию за задержку зарплаты в размере не ниже 1/150 действующей ключевой ставки ЦБ РФ от сумм, которые не были выплачены в срок (за каждый день задержки), со следующего дня после установленного срока выплаты по день фактического расчета включительно.
💡Сумма компенсации за задержку зарплаты в программе рассчитывается с помощью документа Компенсация за задержку выплаты заработной платы (раздел Зарплата – Компенсация за задержку зарплаты или раздел Выплаты – Компенсация за задержку зарплаты). По кнопке Подбор в табличной части укажите сотрудника. Укажите планируемую дату выплаты. Далее необходимо редактировать данные для расчета компенсации.
Нажмите на кнопку Изменить.
Нажмите на кнопку Показать подробности.
В колонке Документ-основание выберите документ начисления отпуска, который не выплатили.
В колонке Зарплата укажите сумму невыплаченных отпускных.
В колонках С и По укажите период задержки.
В колонке Компенсация сумма будет рассчитана автоматически.
#полезное1С #1С #1сбухгалтерия #налоги #1сбухгалтериякурсы #1сбухгалтерия3 #бухгалтерия #бухгалтер #видео1с #бухучет #отчетность #зуп
👍3❤2
Оборотная_ведомость_по_счету_68_с_примерами.pdf
130.9 KB
Чек лист "Оборотная ведомость по счету 68 с примерами" Ставьте ❤️ и делитесь с коллегами #полезное1С #1С #1сбухгалтерия #налоги #1сбухгалтериякурсы #1сбухгалтерия3 #бухгалтерия #бухгалтер #видео1с #обучениебухгалтеров #бухучет
❤12
📌Где в "1С:Бухгалтерии 8" (ред. 3.0) выбрать код ОКВЭД?
Указать для организации код ОКВЭД (Общероссийский классификатор видов экономической деятельности) можно в карточке организации (справочник "Организации").
1️⃣Раздел: Главное – Организации.
2️⃣Выберите организацию в списке и откройте соответствующий ей элемент справочника (карточку организации).
3️⃣Раскройте блок "Коды статистики" и в поле "ОКВЭД ред. 2" выберите необходимый код ОКВЭД. Для организаций, созданных до 11.07.2016, допускается оставлять два кода – ОКВЭД (старый) и ОКВЭД (новый).
4️⃣Кнопка "Записать и закрыть".
#полезное1С #1С #1сбухгалтерия #налоги #1сбухгалтериякурсы #1сбухгалтерия3 #бухгалтерия #бухгалтер #видео1с #бухучет #отчетность
Указать для организации код ОКВЭД (Общероссийский классификатор видов экономической деятельности) можно в карточке организации (справочник "Организации").
1️⃣Раздел: Главное – Организации.
2️⃣Выберите организацию в списке и откройте соответствующий ей элемент справочника (карточку организации).
3️⃣Раскройте блок "Коды статистики" и в поле "ОКВЭД ред. 2" выберите необходимый код ОКВЭД. Для организаций, созданных до 11.07.2016, допускается оставлять два кода – ОКВЭД (старый) и ОКВЭД (новый).
4️⃣Кнопка "Записать и закрыть".
#полезное1С #1С #1сбухгалтерия #налоги #1сбухгалтериякурсы #1сбухгалтерия3 #бухгалтерия #бухгалтер #видео1с #бухучет #отчетность
❤3👍1