Профбух 1С (Дина Краснова)
8.69K subscribers
1.55K photos
476 videos
62 files
1.55K links
Новые видео по 1С Бухгалтерия 8 и другая полезная информации по бухгалтерии и 1С
Обучающие курсы, консультации, программы 1С
По всем вопросам @dina_krasnova
Download Telegram
📌Как в ":Бухгалтерии 8" (ред. 3.0) распечатать реквизиты организации?

Раздел: Главное – Организации (см. картинку).

1️⃣Выделите в списке или откройте карточку организации.

2️⃣Нажмите кнопку "Реквизиты" и сформируйте печатную форму реквизитов организации. По кнопке настройки можно выбрать какие реквизиты показывать и поменять их расположение.

3️⃣Печатную форму реквизитов организации можно:
отправить на печать (кнопка "Печать"), указав количество копий документа;
отредактировать;
сохранить файл с реквизитами в одном или нескольких из предусмотренных форматов с возможностями упаковать файл в архив и транслитерировать имена файлов (заменить кириллицу на латиницу) (кнопка "Сохранить");
отправить файл с реквизитами по электронной почте в одном или нескольких из предусмотренных форматов (кнопка "Отправить по почте" ).

#полезное1С #1С #1сбухгалтерия #налоги #1сбухгалтериякурсы #1сбухгалтерия3 #бухгалтерия #бухгалтер #видео1с #бухучет #отчетность
5👍1
📌Как в ":Бухгалтерии 8" (ред. 3.0) узнать себестоимость готовой продукции?

Для того чтобы узнать себестоимость готовой продукции, можно сформировать отчет в закрытии месяца:

Для этого переходим в раздел Операции – Закрытие месяца. Нажимаем на кнопку Справки-расчеты. В перечне отчетов выбираем отчет "Калькуляция себестоимости".

При необходимости в отчете можно поменять период и сделать другие настройки.

#полезное1С #1С #1сбухгалтерия #налоги #1сбухгалтериякурсы #1сбухгалтерия3 #бухгалтерия #бухгалтер #видео1с #бухучет #отчетность
2👍1
📌Как в ":ЗУП 8" (ред. 3) продлить действующий ГПХ с физлицом?

Продлить действующий договор ГПХ можно, изменив дату окончания договора. Для этого необходимо ввести документ-исправление из исходного документа, с помощью которого ранее был зарегистрирован договор по ссылке "Исправить". В программе сохранится и первоначальный вариант договора ГПХ, и исправленный (см. картинку).

Обратите внимание, если меняются только данные об окончании договора, то в дальнейшем в документе "Сведения о трудовой деятельности, ЕФС-1 подраздел 1.1" будет формироваться только мероприятие об окончании действия договора. Если же были изменения даты начала договора, кода ОКЗ, то в дальнейшем автоматически будет сформировано мероприятие по отмене ранее переданных сведений и формирование нового мероприятия с измененными данными.

#полезное1С #1С #1сбухгалтерия #налоги #1сбухгалтериякурсы #1сбухгалтерия3 #бухгалтерия #бухгалтер #видео1с #бухучет #отчетность #зуп
👍31
📌Где ввести данные о доходах сотрудника с предыдущего места работы в ":Бухгалтерии 8" (ред. 3.0)?

Ввод данных о доходах сотрудника с предыдущего места работы осуществляется в формах "Доходы с предыдущего места работы" и "Вычеты с предыдущего места работы".

1️⃣В форме элемента справочника "Сотрудники" (раздел Зарплата и кадры - Сотрудники) из раздела "Налоги и доходы" перейдите по ссылке в форму "Налог на доходы".

2️⃣По ссылкам "Доходы с предыдущего места работы" и "Вычеты с предыдущего места работы" открываются соответствующие формы, в которые необходимо ввести необходимые сведения.

3️⃣В поле "Год" укажите год регистрации доходов сотрудника, облагаемых по ставке 13 %.

4️⃣В табличной части формы "Доходы с предыдущего места работы" в колонках "Месяц" и "Доход" укажите в разрезе месяцев налогового периода доход с предыдущего места работы, облагаемый по ставке 13 % за вычетом необлагаемой части дохода.

5️⃣В табличной части формы "Вычеты с предыдущего места работы" по кнопке "Добавить" заполните код частично или полностью облагаемого дохода и сумму вычета.

6️⃣Кнопка "Записать и закрыть".

#полезное1С #1С #1сбухгалтерия #налоги #1сбухгалтериякурсы #1сбухгалтерия3 #бухгалтерия #бухгалтер #видео1с #бухучет #отчетность
6👍4
📌Где в бухгалтерии 8" (ред. 3.0) установить основной договор с контрагентом для автоматической подстановки его в документы?

Для автоматической подстановки в документы определенного договора с контрагентом (если договоров с контрагентом несколько), установите для него признак "Использовать как основной" (см. картинку).

1️⃣В справочнике "Контрагенты" откройте сведения о контрагенте и перейдите по ссылке "Договоры".

2️⃣Выделите курсором необходимый договор и нажмите кнопку "Использовать как основной". В списке договоров у него появится флажок в самой левой колонке. В дальнейшем во всех документах при выборе контрагента по умолчанию в соответствующем поле будет устанавливаться основной договор с этим контрагентом (выбранный по умолчанию договор можно заменить на любой другой договор с контрагентом).

3️⃣Чтобы выбрать в качестве основного договора другой договор, нужно выполнить те же самые действия в отношении любого другого договора с контрагентом.

4️⃣Отметить договор в качестве основного договора можно также непосредственно в документе аналогичным образом (при открытии справочника "Договоры" в соответствующем поле документа).

5️⃣Обратите внимание, что у всех договоров есть поле "вид договора" (с покупателем, с поставщиком, прочее и др.). Выбранный в качестве основного договор будет отображаться только в документах программы, соответствующих виду этого договора.

#полезное1С #1С #1сбухгалтерия #налоги #1сбухгалтериякурсы #1сбухгалтерия3 #бухгалтерия #бухгалтер #видео1с #бухучет #отчетность
👍42
📌Как в ":Бухгалтерии 8" (ред. 3.0) включить возможность отгрузки без перехода права собственности?

Для отгрузки товаров без перехода права собственности используется документ "Реализация (акт, накладная)" с видом операции "Отгрузка без перехода права собственности".

Включение доступности и возможности выбора этого вида операции выполняется в форме "Функциональность":

💡Раздел: Главное – Функциональность.

На закладке "Торговля" проверьте, что установлен флажок "Отгрузка без перехода права собственности".

#полезное1С #1С #1сбухгалтерия #налоги #1сбухгалтериякурсы #1сбухгалтерия3 #бухгалтерия #бухгалтер #видео1с #бухучет #отчетность
3👍1
📌Как в ":Бухгалтерии 8" (ред. 3.0) установить рабочую дату для автоматической подстановки в документы?

При создании новых документов дата создания всегда совпадает с рабочей датой программы. Дату в документе можно изменить и записать, провести документ с измененной датой. Рабочая дата, как правило, совпадает с текущей датой компьютера.

Если вводится большое количество документов с датой, отличной от текущей, то на период такой работы удобно в качестве рабочей даты программы установить произвольную дату:

Раздел: Главное - Настройки – Персональные настройки.

В открывшейся форме установите переключатель "Рабочая дата" в положение:

"Другая дата" – если необходимо установить произвольную дату, отличную от текущей даты компьютера (все документы будут создаваться на указанную произвольную дату).

"Текущая дата компьютера" – если необходимо вернуть текущую дату компьютера для автоматической подстановки в новые документы (все документы будут создаваться на текущую дату компьютера).

Кнопка "Записать и закрыть".

#полезное1С #1С #1сбухгалтерия #налоги #1сбухгалтериякурсы #1сбухгалтерия3 #бухгалтерия #бухгалтер #видео1с #бухучет #отчетность
👍54
📌Как в ":ЗУП 8" (ред. 3) отсортировать сотрудников по договору ГПХ?

Чтобы в справочнике Сотрудники отсортировать тех, с кем заключен договор ГПХ, нужно настроить отбор списка. Для этого нажмите на кнопку меню Еще – Настроить список. На закладке Отбор добавьте условие Договорник, Вид сравнения – Равно, Значение – Да. Кнопка Завершить редактирование (см. картинку).

#полезное1С #1С #1сбухгалтерия #налоги #1сбухгалтериякурсы #1сбухгалтерия3 #бухгалтерия #бухгалтер #видео1с #бухучет #отчетность
👍31
📌Как в ":Бухгалтерии 8" настроить расчет авансовых платежей по налогу на имущество?

Авансовые платежи по налогу на имущество уплачиваются плательщиками налога, если законом соответствующего субъекта РФ не предусмотрено иное (п. 2 ст. 383 НК РФ).

В общем случае в программе расчет и начисление:

налога на имущество выполняется одноименной регламентной операцией в составе обработки "Закрытие месяца" в декабре отчетного года;

авансовых платежей по налогу на имущество выполняется в составе обработки "Закрытие месяца" в последнем месяце каждого квартала.

💡Если в регионе законом субъекта РФ не отменены авансовые платежи по налогу на имущество, то для их расчета и начисления необходимо выполнить соответствующие настройки (см. картинку).

Раздел Главное - Налоги и отчеты - Налог на имущество.

Перейдите по ссылке "Уплата авансовых платежей".

В поле "по состоянию на" выберите год уплаты авансовых платежей.

В форме "Налог на имущество: уплата авансов" установите флажок "Уплачиваются авансы" (см. картинку).

Закройте форму по кнопке "Закрыть" (в верхнем правом углу).

#полезное1С #1С #1сбухгалтерия #налоги #1сбухгалтериякурсы #1сбухгалтерия3 #бухгалтерия #бухгалтер #видео1с #бухучет #отчетность
3👍2
📌Как поменять военкомат у сотрудника в ":ЗУП 8" (ред. 3)?

Данные по воинскому учету для сотрудника заполняются в его карточке (раздел Кадры – Сотрудники) по ссылке "Воинский учет". В разделе "Общий воинский учет" укажите новый военкомат, в котором сотрудник теперь стоит на учете (предварительно создайте новый элемент военкомата в одноименном справочнике) и в поле Сведения действуют с укажите дату. Кнопка "ОК". Историю изменений воинского учета можно посмотреть по соответствующей ссылке (см. картинку).

#полезное1С #1С #1сбухгалтерия #налоги #1сбухгалтериякурсы #1сбухгалтерия3 #бухгалтерия #бухгалтер #видео1с #бухучет #отчетность #зуп
2👍1
📌Как в ":Бухгалтерии 8" сформировать ведомость на выплату аванса?

Расчет зарплаты за первую половину месяца (аванс) производится с помощью документа "Начисление зарплаты" (раздел Зарплата и кадры – Все начисления). Переключатель должен быть установлен в положение "Аванс". Кнопка "Заполнить" (см. картинку).

💡Выплата аванса производится с помощью документов "Ведомость в банк", "Ведомость в кассу" (раздел Зарплата и кадры – Ведомости в банк или Ведомости в кассу) (вид документа выбирается в зависимости от способа выплаты зарплаты). В указанных документах в разделе "Вид выплаты" переключатель должен быть установлен в положение "Аванс". Документы на выплату можно также создать из документа "Начисление зарплаты" по кнопке "Выплатить".

#полезное1С #1С #1сбухгалтерия #налоги #1сбухгалтериякурсы #1сбухгалтерия3 #бухгалтерия #бухгалтер #видео1с #бухучет #отчетность
👍61
📌Как в ":Бухгалтерии 8" (ред. 3.0) настроить способ оценки МПЗ по ФИФО?

Настроить способ оценки списания материально-производственных запасов (МПЗ) по методу ФИФО при их реализации или ином выбытии можно в регистре сведений "Учетная политика" (см. картинку):

1️⃣Раздел: Главное – Учетная политика.

2️⃣Выберите организацию (если в программе ведется учет по нескольким организациям) и период, с которого применяется учетная политика.

3️⃣Переключатель "Способ оценки МПЗ" установите в положение "По ФИФО". Выбранный способ оценки МПЗ будет применяться и в бухгалтерском, и в налоговом учете. Метод предполагает списание себестоимости МПЗ по стоимости партий в порядке "первый пришел – первый ушел".

4️⃣Кнопка "ОК".

#полезное1С #1С #1сбухгалтерия #налоги #1сбухгалтериякурсы #1сбухгалтерия3 #бухгалтерия #бухгалтер #видео1с #бухучет #отчетность
4👍1
📌Как в ":Бухгалтерии 8" установить сроки оплаты покупателями для контроля задолженности?

Сроки оплаты покупателями для контроля дебиторской задолженности (в том числе просроченной) в программе настраиваются в целом по всем организациям, по которым ведется учет в информационной базе, и/или по конкретным договорам с покупателями.

Настройка сроков оплаты дебиторской задолженности по всем организациям.

Раздел: Администрирование – Параметры учета – Сроки оплаты покупателями (или раздел: Покупки – Сроки оплаты покупателями).

В поле "Срок оплаты долга покупателями" установите срок оплаты в календарных днях (см. картинку). Задолженность, не оплаченная в этот срок, считается просроченной, если другой срок оплаты не установлен в конкретном договоре или документе.

#полезное1С #1С #1сбухгалтерия #налоги #1сбухгалтериякурсы #1сбухгалтерия3 #бухгалтерия #бухгалтер #видео1с #бухучет #отчетность
3👍1
📌Как в ":Бухгалтерии 8" (ред. 3.0) настроить способ оценки запасов по средней себестоимости?

Способ оценки запасов при их выбытии настраивается в форме "Учетная политика" и соответствует способам из п. 36 ФСБУ 5/2019.
Способ "по средней себестоимости" предполагает расчет себестоимости единицы учета запасов путем деления общей себестоимости вида запасов на их количество, которые складываются из себестоимости и количества остатка на начало периода (месяц или другой, определенный организацией период) и поступивших запасов в течение данного периода (п. 39 ФСБУ 5/2019).

1️⃣Раздел: Главное – Учетная политика.

2️⃣Выберите организацию, если учет в информационной базе ведется по нескольким организациям.

3️⃣Переключатель "Способ оценки МПЗ" установите в положение "По средней". Выбранный способ оценки запасов при выбытии будет применяться и в бухгалтерском, и в налоговом учете.

4️⃣В поле "Применить с" укажите период (год), с которого применяются настройки учетной политики.

5️⃣Кнопка "ОК".

#полезное1С #1С #1сбухгалтерия #налоги #1сбухгалтериякурсы #1сбухгалтерия3 #бухгалтерия #бухгалтер #видео1с #бухучет #отчетность
2👍1
📌Как в ":ЗУП 8" (ред. 3) рассчитать компенсацию за задержку выплаты отпускных?

Согласно ст. 236 ТК РФ, работодатель обязан выплатить компенсацию за задержку зарплаты в размере не ниже 1/150 действующей ключевой ставки ЦБ РФ от сумм, которые не были выплачены в срок (за каждый день задержки), со следующего дня после установленного срока выплаты по день фактического расчета включительно.

💡Сумма компенсации за задержку зарплаты в программе рассчитывается с помощью документа Компенсация за задержку выплаты заработной платы (раздел Зарплата – Компенсация за задержку зарплаты или раздел Выплаты – Компенсация за задержку зарплаты). По кнопке Подбор в табличной части укажите сотрудника. Укажите планируемую дату выплаты. Далее необходимо редактировать данные для расчета компенсации.

Нажмите на кнопку Изменить.

Нажмите на кнопку Показать подробности.

В колонке Документ-основание выберите документ начисления отпуска, который не выплатили.

В колонке Зарплата укажите сумму невыплаченных отпускных.

В колонках С и По укажите период задержки.

В колонке Компенсация сумма будет рассчитана автоматически.

#полезное1С #1С #1сбухгалтерия #налоги #1сбухгалтериякурсы #1сбухгалтерия3 #бухгалтерия #бухгалтер #видео1с #бухучет #отчетность #зуп
👍32
📌Где в ":Бухгалтерии 8" (ред. 3.0) выбрать код ОКВЭД?

Указать для организации код ОКВЭД (Общероссийский классификатор видов экономической деятельности) можно в карточке организации (справочник "Организации").

1️⃣Раздел: Главное – Организации.

2️⃣Выберите организацию в списке и откройте соответствующий ей элемент справочника (карточку организации).

3️⃣Раскройте блок "Коды статистики" и в поле "ОКВЭД ред. 2" выберите необходимый код ОКВЭД. Для организаций, созданных до 11.07.2016, допускается оставлять два кода – ОКВЭД (старый) и ОКВЭД (новый).

4️⃣Кнопка "Записать и закрыть".

#полезное1С #1С #1сбухгалтерия #налоги #1сбухгалтериякурсы #1сбухгалтерия3 #бухгалтерия #бухгалтер #видео1с #бухучет #отчетность
3👍1