Профбух 1С (Дина Краснова)
8.84K subscribers
1.58K photos
493 videos
63 files
1.57K links
Новые видео по 1С Бухгалтерия 8 и другая информация по бухгалтерии и 1С
Обучающие курсы, программы 1С
Нейросети для бухгалтера
По всем вопросам @dina_krasnova
Download Telegram
📌Как в ":Бухгалтерии 8" сформировать ведомость на выплату аванса?

Расчет зарплаты за первую половину месяца (аванс) производится с помощью документа "Начисление зарплаты" (раздел Зарплата и кадры – Все начисления). Переключатель должен быть установлен в положение "Аванс". Кнопка "Заполнить" (см. картинку).

💡Выплата аванса производится с помощью документов "Ведомость в банк", "Ведомость в кассу" (раздел Зарплата и кадры – Ведомости в банк или Ведомости в кассу) (вид документа выбирается в зависимости от способа выплаты зарплаты). В указанных документах в разделе "Вид выплаты" переключатель должен быть установлен в положение "Аванс". Документы на выплату можно также создать из документа "Начисление зарплаты" по кнопке "Выплатить".

#полезное1С #1С #1сбухгалтерия #налоги #1сбухгалтериякурсы #1сбухгалтерия3 #бухгалтерия #бухгалтер #видео1с #бухучет #отчетность
👍61
📌Как в ":Бухгалтерии 8" (ред. 3.0) настроить способ оценки МПЗ по ФИФО?

Настроить способ оценки списания материально-производственных запасов (МПЗ) по методу ФИФО при их реализации или ином выбытии можно в регистре сведений "Учетная политика" (см. картинку):

1️⃣Раздел: Главное – Учетная политика.

2️⃣Выберите организацию (если в программе ведется учет по нескольким организациям) и период, с которого применяется учетная политика.

3️⃣Переключатель "Способ оценки МПЗ" установите в положение "По ФИФО". Выбранный способ оценки МПЗ будет применяться и в бухгалтерском, и в налоговом учете. Метод предполагает списание себестоимости МПЗ по стоимости партий в порядке "первый пришел – первый ушел".

4️⃣Кнопка "ОК".

#полезное1С #1С #1сбухгалтерия #налоги #1сбухгалтериякурсы #1сбухгалтерия3 #бухгалтерия #бухгалтер #видео1с #бухучет #отчетность
4👍1
📌Как в ":Бухгалтерии 8" установить сроки оплаты покупателями для контроля задолженности?

Сроки оплаты покупателями для контроля дебиторской задолженности (в том числе просроченной) в программе настраиваются в целом по всем организациям, по которым ведется учет в информационной базе, и/или по конкретным договорам с покупателями.

Настройка сроков оплаты дебиторской задолженности по всем организациям.

Раздел: Администрирование – Параметры учета – Сроки оплаты покупателями (или раздел: Покупки – Сроки оплаты покупателями).

В поле "Срок оплаты долга покупателями" установите срок оплаты в календарных днях (см. картинку). Задолженность, не оплаченная в этот срок, считается просроченной, если другой срок оплаты не установлен в конкретном договоре или документе.

#полезное1С #1С #1сбухгалтерия #налоги #1сбухгалтериякурсы #1сбухгалтерия3 #бухгалтерия #бухгалтер #видео1с #бухучет #отчетность
3👍1
📌Как в ":Бухгалтерии 8" (ред. 3.0) настроить способ оценки запасов по средней себестоимости?

Способ оценки запасов при их выбытии настраивается в форме "Учетная политика" и соответствует способам из п. 36 ФСБУ 5/2019.
Способ "по средней себестоимости" предполагает расчет себестоимости единицы учета запасов путем деления общей себестоимости вида запасов на их количество, которые складываются из себестоимости и количества остатка на начало периода (месяц или другой, определенный организацией период) и поступивших запасов в течение данного периода (п. 39 ФСБУ 5/2019).

1️⃣Раздел: Главное – Учетная политика.

2️⃣Выберите организацию, если учет в информационной базе ведется по нескольким организациям.

3️⃣Переключатель "Способ оценки МПЗ" установите в положение "По средней". Выбранный способ оценки запасов при выбытии будет применяться и в бухгалтерском, и в налоговом учете.

4️⃣В поле "Применить с" укажите период (год), с которого применяются настройки учетной политики.

5️⃣Кнопка "ОК".

#полезное1С #1С #1сбухгалтерия #налоги #1сбухгалтериякурсы #1сбухгалтерия3 #бухгалтерия #бухгалтер #видео1с #бухучет #отчетность
2👍1
📌Как в ":ЗУП 8" (ред. 3) рассчитать компенсацию за задержку выплаты отпускных?

Согласно ст. 236 ТК РФ, работодатель обязан выплатить компенсацию за задержку зарплаты в размере не ниже 1/150 действующей ключевой ставки ЦБ РФ от сумм, которые не были выплачены в срок (за каждый день задержки), со следующего дня после установленного срока выплаты по день фактического расчета включительно.

💡Сумма компенсации за задержку зарплаты в программе рассчитывается с помощью документа Компенсация за задержку выплаты заработной платы (раздел Зарплата – Компенсация за задержку зарплаты или раздел Выплаты – Компенсация за задержку зарплаты). По кнопке Подбор в табличной части укажите сотрудника. Укажите планируемую дату выплаты. Далее необходимо редактировать данные для расчета компенсации.

Нажмите на кнопку Изменить.

Нажмите на кнопку Показать подробности.

В колонке Документ-основание выберите документ начисления отпуска, который не выплатили.

В колонке Зарплата укажите сумму невыплаченных отпускных.

В колонках С и По укажите период задержки.

В колонке Компенсация сумма будет рассчитана автоматически.

#полезное1С #1С #1сбухгалтерия #налоги #1сбухгалтериякурсы #1сбухгалтерия3 #бухгалтерия #бухгалтер #видео1с #бухучет #отчетность #зуп
👍32
📌Где в ":Бухгалтерии 8" (ред. 3.0) выбрать код ОКВЭД?

Указать для организации код ОКВЭД (Общероссийский классификатор видов экономической деятельности) можно в карточке организации (справочник "Организации").

1️⃣Раздел: Главное – Организации.

2️⃣Выберите организацию в списке и откройте соответствующий ей элемент справочника (карточку организации).

3️⃣Раскройте блок "Коды статистики" и в поле "ОКВЭД ред. 2" выберите необходимый код ОКВЭД. Для организаций, созданных до 11.07.2016, допускается оставлять два кода – ОКВЭД (старый) и ОКВЭД (новый).

4️⃣Кнопка "Записать и закрыть".

#полезное1С #1С #1сбухгалтерия #налоги #1сбухгалтериякурсы #1сбухгалтерия3 #бухгалтерия #бухгалтер #видео1с #бухучет #отчетность
4👍1
📌Как в ":Бухгалтерии 8" (ред. 3.0) изменить порядковый номер кассового документа?

Для изменения нумерации любого документа в программе ":Бухгалтерия 8" (ред. 3.0) выполните следующее (например, документ "Поступление наличных"):

1️⃣Раздел: Банк и касса – Кассовые документы.

2️⃣Откройте документ "Поступление наличных". Установите курсор в поле "Номер" и начните редактировать.

3️⃣Нажмите кнопку "Да" в окне предупреждения и закончите редактирование порядкового номера.

4️⃣Кнопка "Записать" или кнопка "Провести и закрыть".

В дальнейшем нумерация вновь созданных документов будет производиться автоматически от указанного номера.

#полезное1С #1С #1сбухгалтерия #налоги #1сбухгалтериякурсы #1сбухгалтерия3 #бухгалтерия #бухгалтер #видео1с #бухучет #отчетность
👍21
С 01.01.2026 в НК РФ появилось важное правило для коммерческих организаций 👇

Если выплаты директору (единоличному исполнительному органу) за месяц меньше МРОТ — страховые взносы нужно считать исходя из МРОТ, а не фактической суммы (п. 1 ст. 421 НК РФ).

💡Что это значит на практике:

Директор в отпуске и начислений за месяц нет или они меньше МРОТ → взносы считаем с МРОТ

Директор на больничном → первые 3 дня платит компания, остальное СФР

Если в итоге за месяц сумма выплат меньше МРОТ → взносы всё равно считаем с МРОТ

Минфин подтвердил эту позицию (письмо от 17.12.2025 № 03-15-05/122955).

📌 Сейчас сезон отпусков — особенно важно не забывать:
если заработок директора за месяц меньше МРОТ, страховые взносы начисляем исходя из МРОТ.

👉 Поэтому каждый месяц проверяйте начисления директору.

📌 Как правильно отразить такие взносы в :Бухгалтерия 8 — показала в видео: https://rutube.ru/video/737f1892dda190725e2521a1982532a0/

#бухгалтерия #страховыевзносы #директор #МРОТ #1С #1СБухгалтерия #налоги #бизнес #учет
👍32
📌Как в ":Бухгалтерии 8" провести взаимозачет?

В программе ":Бухгалтерия 8" для отражения операции по зачету взаимных требований используется документ "Корректировка долга" (см. картинку):

1️⃣Раздел: Продажи – Корректировка долга (или раздел: Покупки – Корректировка долга).

2️⃣Кнопка "Создать", в поле "Вид операции" выберите "Зачет задолженности".

3️⃣В поле "Зачесть задолженность" выберите "Поставщику", если засчитывается задолженность перед поставщиком, или выберите "Покупателю", если проводится зачет задолженности покупателя.

4️⃣В поле "В счет задолженности":

если проводится зачет задолженности перед поставщиком, выберите один из двух вариантов – "Поставщика перед нашей организацией" или "Третьего лица перед нашей организацией";

если проводится зачет задолженности покупателя, выберите один из двух вариантов – "Нашей организации перед покупателем" или "Нашей организации перед третьим лицом".

5️⃣Если взаимозачет производится в валюте, отличной от валюты РФ, выберите ее в поле "Валюта".

6️⃣По кнопке "Заполнить" в табличной части документа на каждой из закладок автоматически будет подобрана информация по соответствующей задолженности (договор, документ расчетов с контрагентом, сумма). Если суммы требований не равны, то в колонке "Сумма расчетов" скорректируйте большую из сумм на одной из закладок.

7️⃣Кнопка "Провести". Для просмотра результата проведения документа нажмите кнопку ДтКт. По документу формируется проводка: Дт 60.01 Кт 62.01

8️⃣Используйте кнопку "Акт взаимозачета" для печати акта.

#полезное1С #1С #1сбухгалтерия #налоги #1сбухгалтериякурсы #1сбухгалтерия3 #бухгалтерия #бухгалтер #видео1с #бухучет #отчетность
1👍1
📌Как в ":Бухгалтерии 8" (ред. 3.0) изменить заголовок программы?

1️⃣Для изменения заголовка программы:

2️⃣Раздел: Администрирование – Общие настройки.

3️⃣В поле "Заголовок программы" укажите новый заголовок.

Измененный заголовок будет отражаться в главном окне программы.

#полезное1С #1С #1сбухгалтерия #налоги #1сбухгалтериякурсы #1сбухгалтерия3 #бухгалтерия #бухгалтер #видео1с #бухучет #отчетность
3👍1
📌Как в ":Бухгалтерии 8" (ред. 3.0) в документах поступления и реализации настроить автоматическое заполнение периода услуги?

В программе для услуг, которые оказываются с определенной периодичностью (месяц, квартал, год), можно настроить автоматическое заполнение периода оказания услуги в документах на реализацию или поступления.

1️⃣Раздел: Справочники – Номенклатура.

2️⃣Выберите элемент с видом номенклатуры "Услуги" или создайте новый.

3️⃣В поле "Периодичность услуги" укажите периодичность, с которой будет оказываться услуга (см. картинку). При создании документов реализации или поступления содержание услуги в документе будет автоматически дополнено периодом, за который она оказана. Период определяется по дате документа.

4️⃣Кнопка "Записать и закрыть".

5️⃣Для отмены автоматического добавления периода оказания услуги в документы поступления и реализации необходимо в карточке номенклатуры в поле "Периодичность услуги" выбрать значение "Нет".

#полезное1С #1С #1сбухгалтерия #налоги #1сбухгалтериякурсы #1сбухгалтерия3 #бухгалтерия #бухгалтер #видео1с #бухучет #отчетность
2👍2
📌Как в ":Бухгалтерии 8" (ред. 3.0) установить основной счет учета затрат для автоматической подстановки его в документы?

Для автоматической подстановки в документы программы наиболее часто используемого счета учета затрат укажите его в настройках учетной политики в поле "Основной счет учета затрат".

1️⃣Раздел: Главное – Учетная политика.

2️⃣Выберите счет в поле "Основной счет учета затрат". Этот счет будет по умолчанию подставляться в соответствующие поля при создании новых документов.

3️⃣Кнопка "ОК".

#полезное1С #1С #1сбухгалтерия #налоги #1сбухгалтериякурсы #1сбухгалтерия3 #бухгалтерия #бухгалтер #видео1с #бухучет #отчетность
3👍2
📌Как в ":Бухгалтерии 8" (ред. 3.0) быстро узнать номера текущего релиза конфигурации и платформы?

Платформа – это программная среда для разработки прикладных решений (конфигураций), а также управления их работой.

Конфигурация – прикладное решение, которое позволяет автоматизировать тот или иной участок учета. Конфигурации, разработанные и поставляемые фирмой "", называются типовыми ("Бухгалтерия предприятия", "Зарплата и управление персоналом", "Управление торговлей" и т.д.).

💡Пользователь ":Бухгалтерии 8" (ред. 3.0) в любой момент может посмотреть информацию о редакции и текущем релизе программы и конфигурации: по кнопке, расположенной в верхнем правом углу программы "Сервис и настройки" , выберите команду "О программе".

"Редакция" – это идентификатор платформы / конфигурации. Новая редакция появляется, только если внесены значительные изменения (добавлены новые возможности) в платформу или конфигурацию.

"Релиз" – это очередное изменение текущей редакции платформы / конфигурации. При обновлении можно пропустить несколько релизов, информация об этом содержится в комплекте поставки обновления. Новый релиз конфигурации может потребовать обновления и релиза платформы – необходимо заранее ознакомиться с информацией в файле описания обновления.

#полезное1С #1С #1сбухгалтерия #налоги #1сбухгалтериякурсы #1сбухгалтерия3 #бухгалтерия #бухгалтер #видео1с #бухучет #отчетность
👍31
📌Как сохранить настройки отчета "Полный свод начислений, удержаний и выплат" в ":Бухгалтерии 8" (ред. 3.0)?

Отчет "Полный свод начислений, удержаний и выплат" можно открыть по одноименной ссылке в отчетах по зарплате (раздел Зарплата и кадры – Отчеты по зарплате).

Если в отчет были внесены изменения, то его можно сохранить, чтобы каждый раз при его формировании не делать настройку.

1️⃣Нажмите на кнопку "Выбрать другой вариант отчета или сохранить новый" – "Сохранить вариант отчета" или кнопка "Еще" - "Вариант отчета"- "Сохранить" (см. картинку).

2️⃣В форме "Сохранение варианта отчета" в поле "Наименование" укажите новое название отчета и выберите, кому будет доступен такой вариант отчета (установив переключатель в соответствующее положение и выбрав пользователя в табличной части) – "Только автору" или "Указанным пользователям".

3️⃣В поле "Описание" можно написать краткое описание отчета (например, его особенность).

4️⃣По кнопке "Далее" можно разместить отчет в любом разделе программы для удобства, установив флажок. По умолчанию флажок установлен в том разделе, в котором был первоначальный отчет.

5️⃣Кнопка "Сохранить".

#полезное1С #1С #1сбухгалтерия #налоги #1сбухгалтериякурсы #1сбухгалтерия3 #бухгалтерия #бухгалтер #видео1с #бухучет #отчетность
3👍1
📌Как в ":ЗУП 8" (ред. 3) указать в форме ЕФС-1 о начислении взносов на травматизм по договору ГПХ?

Страхователи обязаны с 1 сентября 2026 года при представлении сведений о трудовой (иной) деятельности в составе подраздела 1.1 подраздела 1 формы ЕФС-1 о заключении договора ГПХ дополнительно указывать информацию о наличии условия, в соответствии с которым на выплаты по такому договору будут начисляться страховые взносы на травматизм (п. 6 ст. 2, п. 3 ст. 11 Федерального закона от 20.02.2026 № 29-ФЗ).

О наличии в договоре ГПХ условия об уплате взносов на травматизм свидетельствуют следующие коды (п. 46 Порядка заполнения формы ЕФС-1):

ДГПХФЛНС – гражданско-правовой договор, в соответствии с предметом договора (выполнение работ, оказание услуг) страхователь обязан уплачивать взносы на травматизм;

ДАВТФЛНС – договор авторского заказа, в соответствии с которым страхователь обязан уплачивать взносы на травматизм.

💡Для автоматического заполнения кодов в подразделе 1.1 подраздела 1 формы ЕФС-1 в документе Договор (работы, услуги) установите флажок Подлежит страхованию от несчастных случаев, а в документе Договор авторского заказа выберите вид работ, облагаемый взносами на травматизм.

#полезное1С #1С #1сбухгалтерия #налоги #1сбухгалтериякурсы #1сбухгалтерия3 #бухгалтерия #бухгалтер #видео1с #бухучет #отчетность #зуп
1👍1
Шпаргалка по начислению и выплате зарплаты в :Бухгалтерии 8 ред. 3.0: какие документы оформить, какие проводки формируются и когда удерживается НДФЛ.

Сохраняйте, чтобы быстро свериться в работе и делитесь с коллегами👌

#1С #1СБухгалтерия #зарплата #НДФЛ #страховыевзносы #бухгалтер #проводки #учетзарплаты
2👍2
📌Как в ":Бухгалтерии 8" сторнировать документ?

Для сторнирования документов в программе используется документ "Операция":

1️⃣Раздел Операции – Операции, введенные вручную.
Вид операции "Сторно документа".

2️⃣В поле "Сторнируемый документ" в форме "Выбор типа данных" двойным щелчком мыши или по кнопке "ОК" выберите тип документа, который нужно сторнировать.

3️⃣В открывшемся списке двойным щелчком мыши или по кнопке "Выбрать" выберите сторнируемый документ.

4️⃣В документ "Операция" автоматически попадут проводки и движения по всем регистрам сторнируемого документа с признаком "сторно" (со знаком "минус").

5️⃣Кнопка "Записать и закрыть".

#полезное1С #1С #1сбухгалтерия #налоги #1сбухгалтериякурсы #1сбухгалтерия3 #бухгалтерия #бухгалтер #видео1с #бухучет #отчетность
2👍1